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首頁 : 利害關係人專區 / 公司治理專區 / 獨立董事溝通情形 / 與稽核主管溝通情形摘要

獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

年度 審計委員會日期 溝通內容 溝通情形
2019年 1月25日  1. 2019 年度稽核計畫
2. 2018年10月及11月稽核計畫執行情形
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好
3月27日 1. 2018年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2018年12月及2019 年1月稽核計畫執行情形
5月13日 1. 2019 年2月及3月稽核計畫執行情形
6月26日 1. 2019 年4月稽核計畫執行情形
8月12日 1. 2019 年5月稽核計畫執行情形
11月12日 1. 2019 年6月、7月及8月稽核計畫執行情形
2. 2020年度稽核計畫
2020年 1月16日 1. 2019 年9月、10月及11月稽核計畫執行情形 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好
3月25日 1. 2019 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2019 年12月及2020年1月稽核計畫執行情形
5月12日 1. 2020年2月及3月稽核計畫執行情形
8月12日 1. 2020年4月及5月稽核計畫執行情形
11月11日 1. 2020年6月、7月、8月及9月稽核計畫執行情形
2. 2021年度稽核計畫
2021年 1月29日 1. 2020年10月及11月稽核計畫執行情形 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好
3月25日 1. 2020年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2020年12月及2021年1月稽核計畫執行情形
5月12日 1. 2021年2月及3月稽核計畫執行情形
6月7日 1. 2021年4月稽核計畫執行情形
8月11日 1. 2021年5月及6月稽核計畫執行情形
11月10日 1. 2021年7月、8月及9月稽核計畫執行情形
2. 2022年度稽核計畫
2022年 1月24日 1. 2021年10月及11月稽核計畫執行情形 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好
3月24日 1. 2021年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2021年12月及2022年1月稽核計畫執行情形
5月11日 1. 2022年2月及3月稽核計畫執行情形
8月10日 1. 2022年4月至6月稽核計畫執行情形
11月10日 1. 2022年7月至9月稽核計畫執行情形
2. 2023年度稽核計畫
2023年 3月24日 1. 2022年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2022年10月至12月及2023年1月稽核計畫執行情形
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好
5月10日 1. 2023年2月及3月稽核計畫執行情形
8月10日 1. 2023年4月至6月稽核計畫執行情形
11月10日 1. 2023年7月至9月稽核計畫執行情形
2. 2024年度稽核計畫
2024年 3月14日 1. 2023年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2023年10月至12月及2024年1月稽核計畫執行情形
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好
5月10日 1. 2024年2月及3月稽核計畫執行情形
8月9日 1. 2024年4月至6月稽核計畫執行情形
11月7日 1. 2024年7月至9月稽核計畫執行情形
2. 2025年度稽核計畫
 
 
 
     
 
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