年度 |
審計委員會日期 |
溝通內容 |
溝通情形 |
2019年 |
1月25日 |
1. 2019 年度稽核計畫
2. 2018年10月及11月稽核計畫執行情形 |
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好 |
3月27日 |
1. 2018年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2018年12月及2019 年1月稽核計畫執行情形 |
5月13日 |
1. 2019 年2月及3月稽核計畫執行情形 |
6月26日 |
1. 2019 年4月稽核計畫執行情形 |
8月12日 |
1. 2019 年5月稽核計畫執行情形 |
11月12日 |
1. 2019 年6月、7月及8月稽核計畫執行情形
2. 2020年度稽核計畫 |
2020年 |
1月16日 |
1. 2019 年9月、10月及11月稽核計畫執行情形 |
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好 |
3月25日 |
1. 2019 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2019 年12月及2020年1月稽核計畫執行情形 |
5月12日 |
1. 2020年2月及3月稽核計畫執行情形 |
8月12日 |
1. 2020年4月及5月稽核計畫執行情形 |
11月11日 |
1. 2020年6月、7月、8月及9月稽核計畫執行情形
2. 2021年度稽核計畫 |
2021年 |
1月29日 |
1. 2020年10月及11月稽核計畫執行情形 |
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好 |
3月25日 |
1. 2020年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2020年12月及2021年1月稽核計畫執行情形 |
5月12日 |
1. 2021年2月及3月稽核計畫執行情形 |
6月7日 |
1. 2021年4月稽核計畫執行情形 |
8月11日 |
1. 2021年5月及6月稽核計畫執行情形 |
11月10日 |
1. 2021年7月、8月及9月稽核計畫執行情形
2. 2022年度稽核計畫 |
2022年 |
1月24日 |
1. 2021年10月及11月稽核計畫執行情形 |
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好 |
3月24日 |
1. 2021年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2021年12月及2022年1月稽核計畫執行情形 |
5月11日 |
1. 2022年2月及3月稽核計畫執行情形 |
8月10日 |
1. 2022年4月至6月稽核計畫執行情形 |
11月10日 |
1. 2022年7月至9月稽核計畫執行情形
2. 2023年度稽核計畫 |
2023年 |
3月24日 |
1. 2022年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2022年10月至12月及2023年1月稽核計畫執行情形 |
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好 |
5月10日 |
1. 2023年2月及3月稽核計畫執行情形 |
8月10日 |
1. 2023年4月至6月稽核計畫執行情形 |
11月10日 |
1. 2023年7月至9月稽核計畫執行情形
2. 2024年度稽核計畫 |
2024年 |
3月14日 |
1. 2023年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
2. 2023年10月至12月及2024年1月稽核計畫執行情形 |
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,溝通情形良好 |
5月10日 |
1. 2024年2月及3月稽核計畫執行情形 |
8月9日 |
1. 2024年4月至6月稽核計畫執行情形 |
11月7日 |
1. 2024年7月至9月稽核計畫執行情形
2. 2025年度稽核計畫 |